|
Faktúra |
6/13
|
plošný inzerát
|
239,81 |
s DPH |
15.01.2013 |
Agentúra Pardon - TN, s.r.o. |
|
|
|
20.02.2013 |
|
Faktúra |
5/13
|
predplatné mesačníka Účtovníctvo ROPO a OBCÍ
|
64,66 |
s DPH |
14.01.2013 |
IURA EDITION spol. s.r.o. |
|
|
|
20.02.2013 |
|
Faktúra |
4/13
|
koberec VALDEZ 100
|
45,82 |
s DPH |
11.01.2013 |
IK. s.r.o. |
|
|
|
20.02.2013 |
|
Faktúra |
3/13
|
predplatné za dodávku el. energie
|
518,00 |
s DPH |
10.01.2013 |
SSE |
|
|
|
20.02.2013 |
|
Objednávka |
3/13
|
elektroinštalačné práce
|
450,00 |
s DPH |
10.01.2013 |
Streličák Daniel, HS - elektro |
Obchodná akadémia Ilava |
Mgr. Dana Škultétyová |
riaditeľka školy |
10.01.2013 |
|
Faktúra |
195/12
|
činnosť technikov PO a BTS za rok 2012
|
716,99 |
s DPH |
10.01.2013 |
Pavol SLOVAK |
|
|
|
24.01.2013 |
|
Faktúra |
24/13
|
predplatné za dodávku el. energie
|
518,00 |
s DPH |
10.01.2013 |
SSE |
|
|
|
05.03.2013 |
|
Objednávka |
2/13
|
inzercia
|
240,00 |
bez DPH |
09.01.2013 |
Agentúra Pardon - TN s.r.o., |
Obchodná akadémia Ilava |
Mgr. Dana Škultétyová |
riaditeľka školy |
09.01.2013 |
|
Faktúra |
194/12
|
telefónne volania a poplatky
|
67,85 |
s DPH |
07.01.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
24.01.2013 |
|
Faktúra |
193/12
|
telefónne volania
|
45,24 |
s DPH |
04.01.2013 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
24.01.2013 |
|
Faktúra |
2/13
|
publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka"
|
49,50 |
s DPH |
04.01.2013 |
AJFA+AVIS, s.r.o. |
|
|
|
20.02.2013 |
|
Faktúra |
1/13
|
odber zemného plynu
|
2 123.00 |
s DPH |
04.01.2013 |
SPP |
|
|
|
20.02.2013 |
|
Objednávka |
1/13
|
protišmykové koberce
|
50,00 |
bez DPH |
04.01.2013 |
IK. s.r.o. |
Obchodná akadémia Ilava |
Mgr. Dana Škultétyová |
riaditeľka školy |
04.01.2013 |
|
Faktúra |
192/12
|
mesačný paušál
|
3,00 |
s DPH |
04.01.2013 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
24.01.2013 |
|
Faktúra |
191/12
|
kalendáre a kancelársky papier
|
99,93 |
s DPH |
28.12.2012 |
DG office, s.r.o. |
|
|
|
24.01.2013 |
|
Faktúra |
190/12
|
kancelársky papier MAESTRO
|
550,23 |
s DPH |
28.12.2012 |
mediaTIP, s.r.o. |
|
|
|
24.01.2013 |
|
Faktúra |
188/12
|
stravné lístky
|
938,40 |
s DPH |
20.12.2012 |
Le Cheque Dejeuner |
|
|
|
24.01.2013 |
|
Faktúra |
189/12
|
zhotovenie tlačiva - prospekt
|
100,00 |
s DPH |
20.12.2012 |
Tlačiareň ekonóm |
|
|
|
24.01.2013 |
|
Faktúra |
183/12
|
odborná prehliadka plynového zariadenia kotolne
|
65,00 |
bez DPH |
19.12.2012 |
Jozef KOIŠ |
|
|
|
24.01.2013 |
|
Faktúra |
186/12
|
mobilný telefón
|
1,00 |
s DPH |
19.12.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
24.01.2013 |